审计局调查上半年的工作总结

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审计局调查上半年的工作总结

1、审计局调查上半年的工作总结

  紧紧围绕旗委旗政府工作中心,落实科学发展观,以保护经济发展,维护社会稳定,构建和谐社会为目标,以全面提升审计工作水平为核心,严格审计执法,强化审计监督职能,在深化改革、保持经济持续又好又快发展,加强廉政建设发挥了积极作用。

  20*年上半年,我局在旗委、旗政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕旗委旗政府工作中心,落实科学发展观,以保护经济发展,维护社会稳定,构建和谐社会为目标,以全面提升审计工作水平为核心,严格审计执法,强化审计监督职能,在深化改革、保持经济持续又好又快发展,加强廉政建设发挥了积极作用。

  一、审计工作完成情况

  今年1至5月,我局共完成19个审计和审计调查项目,其中同级财政预算执行审计8个,行政事业单位审计8个,经济责任审计3个。另外还有还有3个固定资产投资项目和2个行政事业单位财政、财务收支审计和涉农专项资金审计调查、人畜饮水工程审计调查、农村合作医疗保险基金审计调查正在实施过程中。通过审计共查出违规资金10,754万元,促进增收节支1,514万元,增加财政预算收入1,484万元。

  (一)加强对财政性资金的审计,规范财政分配秩序和财政收支行为。

  上半年,我局进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,从规范财政预算分配行为,促进财政部门进一步细化预算,推动规范的管理和使用为目标;着力解决支出预算过于简单,政策透明度不够高,随意性较大的问题,并延伸审计了国土资源局、广播电视服务中心等部分预算执行单位。通过审计发现旗财政滞留专项资金4,743万元,截留预算收入1,484万元,虚列支出3,398万元,虚假配套资金116万元,少配套资金93万元,违规退税60万元,向非本级预算单位拨款335.7万元,欠收煤炭资源转让费10,872.8万元。审计实施结束后,及时向旗领导汇报工作情况。审计结果受到了旗政府的重视,旗长专门听取“同级审”的结果报告,对存在的问题,进行详细的了解,探讨解决的途径和办法;就财政年度取得的成绩进行总结,对存在的问题核查原因,探求堵漏纠错的手段和方法,提出整改的方法,并就财力紧张和存在的问题,探讨如何增加资金的使用效果。

  乡镇财政决算审计平稳推进。上半年我们对4个乡镇决算进行了审计,在总结去年的经验基础上,对财政决算审计主要抓好以下几点:一是审计年度财政决算真实性、合规性、效益性,看乡镇财政管理的有效性;二是审计涉农负担,看财政转移支付政策的执行情况;三是审计镇级财政的债务问题,看镇政府整体运行质态;四是审计镇财经法规执行情况,看法纪观念、会计基础工作。审计发现4个乡镇超标准列支招待费74.1万元,固定资产管理不规范,以个人名义购车54.7万元,而且1个苏木实际有车5台,而账面反映13台。

  (二)抓好行政事业单位审计。在审计中,审计人员坚持“三个侧重”,即侧重经费支出规范性的审查,实施财政支出改革后,行政事业单位的财务规范化程度得到提高,但仍有一些单位存在虚列支出、白条列支现象;侧重其他收入的审查,随着行政事业单位收入渠道多元化,除了财政拨入资金和行政性收费外,还有房租收入、培训费收入、利息收入等其他收入,检查是否将收入足额上缴,有无坐收坐支和私设“小金库”现象;侧重对往来款项的审查,除了对应收、应付款项真实、帐龄、能否收付等进行分析外,还注意检查是否将收支转入往来款中核算。此外,我局注重从人民群众反映比较强烈的领域,社会普遍关注的焦点、热点问题入手,努力提高审计工作的针对性和实效性。

  (三)加强经济责任审计,促进领导干部勤政廉政。

  为进一步深化经济责任审计,我局以财务收支为主线,以“摸清家底、分清责任”为目标,以审计质量为核心,把审计的重点放在检查有无做假帐,有无重大决策失误造成损失浪费,有无重大违法违规问题,有无管理上的重大漏洞等方面。在审计中注意把帐内审查与帐外清查、定量分析与定性评价、审计查处与审计公开、处理单位问题与追究个人责任、查处经济问题与总结推介先进、审计财政财务收支与审查经济指标和经济决策事项等几个方面有机结合起来。上半年对我旗离任的3名党政领导干部进行了经济责任审计,审计查出违规金额86万元,管理不规范金额24万元。

  二、采取的工作措施

  为了全面完成审计任务,更好地提高审计质量和水平,发挥审计职能作用,我们采取了以下几条措施:

  (一)紧紧抓住发展机遇

  全市审计工作会议召开以后,旗委、旗政府认真研究和部署,于4月15日召开了全旗财税、审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为历史之最。20*年4月15日,我旗召开了财税审计工作会议,这是自审计机关成立以来,首次召开的规模最大、层次最高的全旗审计会议。会议中旗委、人大、政府、政协的分管领导到会并做了重要讲话,乡镇行政一把手、财政所长,旗直单位主管财会的领导和财务管理人员以及财政、国税、地税、审计股级以上干部参加了此次会议。会议中我局负责人回顾了近几年来的工作情况,通报了20*年及今后一段时期的审计工作目标。旗人民政府常务副旗长同志对审计工作提出了几点要求:一是审计工作应本着监督与服务并举的原则,调整好审计思路,为地方政府经济发展服务;二是从过去的就帐论帐,转变到促进制度的建立健全,内控机制的有效实施;三是从对各项资金的监督转变到怎样管好用好资金从宏观的角度提出审计建议,以便发挥资金的使用效益;四是从审计处理处罚转变到促进单位和部门纠正和改进问题,加强经营管理。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇,在总结经验的基础上解放思想、与时俱进、创新思维、推进改革,在思路、理念、内容、重点、方法、手段等方面有别于传统审计,实现审计工作战略性调整或转变,从而进一步鼓舞了审计干部的士气,大胆工作,使审计工作有了一个良好的开端。

  (二)以清晰的工作思路主导审计工作

  我们在年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点,做到有的放矢地寻求工作突破,实践证明收效明显。如:年初我们确立了审计重点再突出,审计要求再提高的总体思路,目的是使审计工作进一步精益求精,更上台阶。围绕思路和重点,审计方向更加明确,审计目标更加清晰,工作动力更加充足。

  (三)以严格的规章制度规范审计工作

  为全面实现工作目标,我们紧密结合审计工作实际,对现有的规章制度做了进一步修定和完善,分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面,对全年工作进行了细化和量化,指明了工作努力方向,明确了重点突破口,保证了工作的顺利进行,夯实了工作基础。此外,我们还对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐问题,有效地减少了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象。

  (四)以跟踪问效措施落实审计整改

  对审计决定的落实和整改是审计成果的充分体现,在年初我们要求每个审计组对所审计的项目有重点地选择1至3个跟踪检查审计决定落实情况,检查被审计单位根据审计决定进行整改情况;同时今年我们从宏观的角度出发,注重审计结果公开,对审计结果,在出具审计报告后,送旗几大班子主要领导和分管领导及相关部门,对审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性等严重违纪违规问题,必要时要在一定范围内予以审计通报。

  (五)以和谐的`审计环境保证审计工作

  我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,创造有利于审计开展的良好条件。今年组织对全局人员进行了体检;配备了笔记本电脑等办公设备,达到了审计人员人手一台笔记本电脑;此外,我们还进一步转变机关作风,根据旗委、旗政府的要求在领导干部中开展了“凝心聚力”活动,在全体干部职工中开展了“干部纪律作风集中整顿”活动,促进了机关作风的持续良好。

  三、审计存在的问题及下一步工作打算

  存在的主要问题是审计人员业务知识培训工作有待于加强,审计人员在知识面、政策水平与新形势下开展审计工作的需要不够适应,尤其是缺少固定资产投资审计、经济责任审计和绩效审计人员,致使一些审计项目不能按期完成或正常开展;审计信息化建设步伐较为滞后;审计成果转化工作还需进一步加强;审计处理难的问题还不同程度存在。对这些问题,我们将在今后在工作中认真加以改进,同时建议市审计局加大培训力度,今后多开展工程审计、经济责任审计、绩效审计等方面的业务培训,从而全面提高审计人员的业务素质。

  在下一步的工作中,我们主要从以下几方面开展审计工作:

  一是从讲政治、顾大局的高度,搞好旗委、旗政府交办的审计事项,严肃查处经济领域中的违法违规行为,维

  护我旗经济秩序,为领导宏观决策服务;

  二是完成好上级审计机关下达的审计工作任务,对基础教育经费、企业职工基本养老保险等五项基金、盐业公司等项目进行审计;

  三是加强重大投资项目审计。注重对关系国计民生的国家重点投资项目、重点生态保护工程等项目的审计和调查,关注质量效益、促进减少损失浪费和节约资源,提高工程建设管理水平和投资效益;要促进规范投资行为和工程建设管理,注意发现商业贿赂案件线索并严肃查处;要继续探索项目跟踪审计,推动工程建设顺利进行;

  四是稳步推进领导干部经济责任审计。要积极推进任中审计,突出审计成果的有效运用,重点关注领导干部对经济社会发展应承担的履职责任和财务收支、决策管理、个人行为规范问题,严肃查处严重违法违规和因决策失误导致的损失浪费问题;

  五是加强专项资金审计和审计调查。在检查资金管理使用真实性、合法性的同时,将全面开展效益审计,重点关注资金使用效益情况,揭露和纠正重大损失浪费问题,严肃查处各种违法违规行为,促进资金的安全、完整和规范管理,确保惠民政策的落实。

2、商务局的上半年工作总结和下半年工作思路

  按照通知要求,现将上半年工作情况和下半年工作思路报告如下:

  一、上半年主要工作情况

  今年以来,县商务局(供销总社)紧紧围绕县委、县政府关于营造“大工业、大交通、大旅游、大商贸、大环境”优势的总体部署,积极推进商贸经济发展,全县商贸经济运行情况良好。

  (一)重点指标

  (二)重点工作

  1.通贤街现代文明示范街创建工作。上半年,通贤街创建办两次组织赴南京新街口商业街、南京湖南路商业街区考察,开展创建工作。一是召开沿街商家、企业和单位负责人座谈会,为创建工作献计献策;二是加大宣传力度,创办《创建简报》,营造创建氛围;三是整治市容市貌,保持街面整洁,车辆摆放整齐,消除街区噪音和乱贴小广告;四是组织重点企业开展职工培训,提高服务技能;五是对亮化工程实施改造,已完成15个灯光亮化自动控制箱的.安装工作;六是鼓励商家在门前安装电子显示屏,已经安装的有百货大厦等3个商家。

  4.招商引资工作。完成天河大酒店招商工作,开发区闲置厂房成功转让给南京优耐特绑扎件精密铸造有限公司。预计上半年实现注册型企业纳税额180万元,完成年度计划的50.7%。

  (三)重点项目

  1.县水产批发市场升级改造。上半年投入资金3000万元,占计划的75%。陆家圩旧城拆迁工作,经过攻坚克难,国有土地拆迁现已接近尾声,近期将动工建设。根据县政府规划,县食品公司投资300多万元,在淳溪镇太安路87号(县生猪屠宰中心旁)兴建占地1万平方米的螺蛳市场,为螃蟹养殖提供配套服务。6月11日螺蛳市场开业。场内地磅、管理用房等设施齐全,公安、市容、商务(供销)等部门联合办公,昼夜值班,统一管理,交通秩序、市容卫生得到改观,交易秩序得到规范。

  2.汽车城建设。已经投入资金800万元,占计划的20%。经过多次协调,场地高压线路铁塔迁移问题已经达成协议,近期将实施迁移,工程即将开工。

  3.家居广场建设。已经投入资金4375万元,占计划的62.5%。建材家居广场主体即将封顶,计划10月份开业。目前正在组织品牌招商。

  4.核心商业区规划建设。我局聘请江苏经贸学院现代流通研究所编制的《高淳县核心商业区发展规划》,规划范围西至官溪路,北至栗园路,东至固城湖南路,南至畔池公园南侧道路,总面积90万平方米。近期重点项目规划,一是改造提升中山步行街;二是天河路、镇北路、淳中路和县府路道路、立面改造和街景建设;三是启动宝塔路购物广场及周边环境的拆迁与建设;四是在苏果大卖场与水产市场之间开设特色餐饮一条街;五是推动淳中路商业开发建设。5月9日召开《核心商业区规划》专家评审会,已经报县政府批准实施。

3、区审计局资产审计科上半年工作总结

  区审计局资产审计科20XX年上半年工作总结

  今年以来,资产审计科按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路,重点做好股份公司及区属国有企业的年度财务收支审计。上半年资产审计科已出具审计报告两份,已提交审计报告(征求意见稿)两份,已发出审计通知书两份。

  资产审计科上半年开展的主要工作如下:

  (一)将股份公司20**年度财务收支审计作为科室年度审计重点。

  资产审计科将股份公司年度财务收支审计作为年度工作重点,并从加强审前调查了解、全面开展审计、加强对股份公司存在问题的总结以及严格审计问题的整改落实等方面细化了工作目标和进度安排。上半年,资产审计科已完成田心股份公司的20**年度财务收支审计,已发出大望股份公司的.审计报告(征求意见稿)。通过审计促使股份公司加强经济活动管理,提高财务管理水平。

  另外,资产审计科在我局与区财政局(集资办)联合聘请的会计师事务所对区31家股份公司的20**年度财务收支审计工作中,密切关注聘请的会计师事务所审计进度,督促审计人员严格审计,该项目已于5月底已完成。

  (二)区属国有企业审计情况。

  上半年,资产审计科对**区投资管理公司下属企业**市**工业有限公司以及**区投资管理公司2014年12月重新收回股权的****实业股份有限公司(含四个下属企业)进行了审计,其中已对**市**工业有限公司20**年度财务收支情况审计出具了审计报告,****实业股份有限公司20**年度财务收支情况审计已发出审计报告(征求意见稿)。通过审计查清区属国有企业资产负债、20**年度收入支出以及物业出租等情况,促进区属国有企业规范财务管理。

  (三)政府督办件的完成情况。

  20XX年度资产审计科共有三个政府督办事项:

  1、加强股份公司监督管理督办事项,共提交三份督办事项完成情况说明,目前该督办事项已完结;

  2、**区20XX年重要工作督办事项,已提交第一季度督办事项完成情况说明;

  3、**区20XX年度基层治理任务分工督办事项,已提交第一季度督办事项完成情况说明。

  (四)审计中注重廉洁审计、规范审计。

  资产审计科审计人员在抓好审计业务工作的同时,始终把党风廉政建设摆在突出位置,在审计中恪守职业道德,增强审计服务意识,提高工作效率,发挥好审计监督和服务职能。

4、审计局调查上半年的工作总结

  紧紧围绕旗委旗政府工作中心,落实科学发展观,以保护经济发展,维护社会稳定,构建和谐社会为目标,以全面提升审计工作水平为核心,严格审计执法,强化审计监督职能,在深化改革、保持经济持续又好又快发展,加强廉政建设发挥了积极作用。

  20*年上半年,我局在旗委、旗政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕旗委旗政府工作中心,落实科学发展观,以保护经济发展,维护社会稳定,构建和谐社会为目标,以全面提升审计工作水平为核心,严格审计执法,强化审计监督职能,在深化改革、保持经济持续又好又快发展,加强廉政建设发挥了积极作用。

  一、审计工作完成情况

  今年1至5月,我局共完成19个审计和审计调查项目,其中同级财政预算执行审计8个,行政事业单位审计8个,经济责任审计3个。另外还有还有3个固定资产投资项目和2个行政事业单位财政、财务收支审计和涉农专项资金审计调查、人畜饮水工程审计调查、农村合作医疗保险基金审计调查正在实施过程中。通过审计共查出违规资金10,754万元,促进增收节支1,514万元,增加财政预算收入1,484万元。

  (一)加强对财政性资金的审计,规范财政分配秩序和财政收支行为。

  上半年,我局进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,从规范财政预算分配行为,促进财政部门进一步细化预算,推动规范的管理和使用为目标;着力解决支出预算过于简单,政策透明度不够高,随意性较大的问题,并延伸审计了国土资源局、广播电视服务中心等部分预算执行单位。通过审计发现旗财政滞留专项资金4,743万元,截留预算收入1,484万元,虚列支出3,398万元,虚假配套资金116万元,少配套资金93万元,违规退税60万元,向非本级预算单位拨款335.7万元,欠收煤炭资源转让费10,872.8万元。审计实施结束后,及时向旗领导汇报工作情况。审计结果受到了旗政府的重视,旗长专门听取“同级审”的结果报告,对存在的问题,进行详细的了解,探讨解决的途径和办法;就财政年度取得的成绩进行总结,对存在的问题核查原因,探求堵漏纠错的手段和方法,提出整改的方法,并就财力紧张和存在的问题,探讨如何增加资金的使用效果。

  乡镇财政决算审计平稳推进。上半年我们对4个乡镇决算进行了审计,在总结去年的经验基础上,对财政决算审计主要抓好以下几点:一是审计年度财政决算真实性、合规性、效益性,看乡镇财政管理的有效性;二是审计涉农负担,看财政转移支付政策的执行情况;三是审计镇级财政的债务问题,看镇政府整体运行质态;四是审计镇财经法规执行情况,看法纪观念、会计基础工作。审计发现4个乡镇超标准列支招待费74.1万元,固定资产管理不规范,以个人名义购车54.7万元,而且1个苏木实际有车5台,而账面反映13台。

  (二)抓好行政事业单位审计。在审计中,审计人员坚持“三个侧重”,即侧重经费支出规范性的审查,实施财政支出改革后,行政事业单位的财务规范化程度得到提高,但仍有一些单位存在虚列支出、白条列支现象;侧重其他收入的审查,随着行政事业单位收入渠道多元化,除了财政拨入资金和行政性收费外,还有房租收入、培训费收入、利息收入等其他收入,检查是否将收入足额上缴,有无坐收坐支和私设“小金库”现象;侧重对往来款项的审查,除了对应收、应付款项真实、帐龄、能否收付等进行分析外,还注意检查是否将收支转入往来款中核算。此外,我局注重从人民群众反映比较强烈的领域,社会普遍关注的焦点、热点问题入手,努力提高审计工作的针对性和实效性。

  (三)加强经济责任审计,促进领导干部勤政廉政。

  为进一步深化经济责任审计,我局以财务收支为主线,以“摸清家底、分清责任”为目标,以审计质量为核心,把审计的重点放在检查有无做假帐,有无重大决策失误造成损失浪费,有无重大违法违规问题,有无管理上的重大漏洞等方面。在审计中注意把帐内审查与帐外清查、定量分析与定性评价、审计查处与审计公开、处理单位问题与追究个人责任、查处经济问题与总结推介先进、审计财政财务收支与审查经济指标和经济决策事项等几个方面有机结合起来。上半年对我旗离任的3名党政领导干部进行了经济责任审计,审计查出违规金额86万元,管理不规范金额24万元。

  二、采取的工作措施

  为了全面完成审计任务,更好地提高审计质量和水平,发挥审计职能作用,我们采取了以下几条措施:

  (一)紧紧抓住发展机遇

  全市审计工作会议召开以后,旗委、旗政府认真研究和部署,于4月15日召开了全旗财税、审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为历史之最。20*年4月15日,我旗召开了财税审计工作会议,这是自审计机关成立以来,首次召开的规模最大、层次最高的全旗审计会议。会议中旗委、人大、政府、政协的分管领导到会并做了重要讲话,乡镇行政一把手、财政所长,旗直单位主管财会的领导和财务管理人员以及财政、国税、地税、审计股级以上干部参加了此次会议。会议中我局负责人回顾了近几年来的工作情况,通报了20*年及今后一段时期的审计工作目标。旗人民政府常务副旗长同志对审计工作提出了几点要求:一是审计工作应本着监督与服务并举的原则,调整好审计思路,为地方政府经济发展服务;二是从过去的就帐论帐,转变到促进制度的`建立健全,内控机制的有效实施;三是从对各项资金的监督转变到怎样管好用好资金从宏观的角度提出审计建议,以便发挥资金的使用效益;四是从审计处理处罚转变到促进单位和部门纠正和改进问题,加强经营管理。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇,在总结经验的基础上解放思想、与时俱进、创新思维、推进改革,在思路、理念、内容、重点、方法、手段等方面有别于传统审计,实现审计工作战略性调整或转变,从而进一步鼓舞了审计干部的士气,大胆工作,使审计工作有了一个良好的开端。

  (二)以清晰的工作思路主导审计工作

  我们在年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点,做到有的放矢地寻求工作突破,实践证明收效明显。如:年初我们确立了审计重点再突出,审计要求再提高的总体思路,目的是使审计工作进一步精益求精,更上台阶。围绕思路和重点,审计方向更加明确,审计目标更加清晰,工作动力更加充足。

  (三)以严格的规章制度规范审计工作

  为全面实现工作目标,我们紧密结合审计工作实际,对现有的规章制度做了进一步修定和完善,分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面,对全年工作进行了细化和量化,指明了工作努力方向,明确了重点突破口,保证了工作的顺利进行,夯实了工作基础。此外,我们还对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐问题,有效地减少了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象。

  (四)以跟踪问效措施落实审计整改

  对审计决定的落实和整改是审计成果的充分体现,在年初我们要求每个审计组对所审计的项目有重点地选择1至3个跟踪检查审计决定落实情况,检查被审计单位根据审计决定进行整改情况;同时今年我们从宏观的角度出发,注重审计结果公开,对审计结果,在出具审计报告后,送旗几大班子主要领导和分管领导及相关部门,对审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性等严重违纪违规问题,必要时要在一定范围内予以审计通报。

  (五)以和谐的审计环境保证审计工作

  我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,创造有利于审计开展的良好条件。今年组织对全局人员进行了体检;配备了笔记本电脑等办公设备,达到了审计人员人手一台笔记本电脑;此外,我们还进一步转变机关作风,根据旗委、旗政府的要求在领导干部中开展了“凝心聚力”活动,在全体干部职工中开展了“干部纪律作风集中整顿”活动,促进了机关作风的持续良好。

  三、审计存在的问题及下一步工作打算

  存在的主要问题是审计人员业务知识培训工作有待于加强,审计人员在知识面、政策水平与新形势下开展审计工作的需要不够适应,尤其是缺少固定资产投资审计、经济责任审计和绩效审计人员,致使一些审计项目不能按期完成或正常开展;审计信息化建设步伐较为滞后;审计成果转化工作还需进一步加强;审计处理难的问题还不同程度存在。对这些问题,我们将在今后在工作中认真加以改进,同时建议市审计局加大培训力度,今后多开展工程审计、经济责任审计、绩效审计等方面的业务培训,从而全面提高审计人员的业务素质。

  在下一步的工作中,我们主要从以下几方面开展审计工作:

  一是从讲政治、顾大局的高度,搞好旗委、旗政府交办的审计事项,严肃查处经济领域中的违法违规行为,维

  护我旗经济秩序,为领导宏观决策服务;

  二是完成好上级审计机关下达的审计工作任务,对基础教育经费、企业职工基本养老保险等五项基金、盐业公司等项目进行审计;

  三是加强重大投资项目审计。注重对关系国计民生的国家重点投资项目、重点生态保护工程等项目的审计和调查,关注质量效益、促进减少损失浪费和节约资源,提高工程建设管理水平和投资效益;要促进规范投资行为和工程建设管理,注意发现商业贿赂案件线索并严肃查处;要继续探索项目跟踪审计,推动工程建设顺利进行;

  四是稳步推进领导干部经济责任审计。要积极推进任中审计,突出审计成果的有效运用,重点关注领导干部对经济社会发展应承担的履职责任和财务收支、决策管理、个人行为规范问题,严肃查处严重违法违规和因决策失误导致的损失浪费问题;

  五是加强专项资金审计和审计调查。在检查资金管理使用真实性、合法性的同时,将全面开展效益审计,重点关注资金使用效益情况,揭露和纠正重大损失浪费问题,严肃查处各种违法违规行为,促进资金的安全、完整和规范管理,确保惠民政策的落实。

5、区审计局资产审计科上半年工作总结

  区审计局资产审计科20XX年上半年工作总结

  今年以来,资产审计科按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路,重点做好股份公司及区属国有企业的年度财务收支审计。上半年资产审计科已出具审计报告两份,已提交审计报告(征求意见稿)两份,已发出审计通知书两份。

  资产审计科上半年开展的主要工作如下:

  (一)将股份公司20**年度财务收支审计作为科室年度审计重点。

  资产审计科将股份公司年度财务收支审计作为年度工作重点,并从加强审前调查了解、全面开展审计、加强对股份公司存在问题的总结以及严格审计问题的整改落实等方面细化了工作目标和进度安排。上半年,资产审计科已完成田心股份公司的20**年度财务收支审计,已发出大望股份公司的审计报告(征求意见稿)。通过审计促使股份公司加强经济活动管理,提高财务管理水平。

  另外,资产审计科在我局与区财政局(集资办)联合聘请的会计师事务所对区31家股份公司的20**年度财务收支审计工作中,密切关注聘请的.会计师事务所审计进度,督促审计人员严格审计,该项目已于5月底已完成。

  (二)区属国有企业审计情况。

  上半年,资产审计科对**区投资管理公司下属企业**市**工业有限公司以及**区投资管理公司2014年12月重新收回股权的****实业股份有限公司(含四个下属企业)进行了审计,其中已对**市**工业有限公司20**年度财务收支情况审计出具了审计报告,****实业股份有限公司20**年度财务收支情况审计已发出审计报告(征求意见稿)。通过审计查清区属国有企业资产负债、20**年度收入支出以及物业出租等情况,促进区属国有企业规范财务管理。

  (三)政府督办件的完成情况。

  20XX年度资产审计科共有三个政府督办事项:

  1、加强股份公司监督管理督办事项,共提交三份督办事项完成情况说明,目前该督办事项已完结;

  2、**区20XX年重要工作督办事项,已提交第一季度督办事项完成情况说明;

  3、**区20XX年度基层治理任务分工督办事项,已提交第一季度督办事项完成情况说明。

  (四)审计中注重廉洁审计、规范审计。

  资产审计科审计人员在抓好审计业务工作的同时,始终把党风廉政建设摆在突出位置,在审计中恪守职业道德,增强审计服务意识,提高工作效率,发挥好审计监督和服务职能。

6、审计局调查上半年的工作总结

  紧紧围绕旗委旗政府工作中心,落实科学发展观,以保护经济发展,维护社会稳定,构建和谐社会为目标,以全面提升审计工作水平为核心,严格审计执法,强化审计监督职能,在深化改革、保持经济持续又好又快发展,加强廉政建设发挥了积极作用。

  20*年上半年,我局在旗委、旗政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕旗委旗政府工作中心,落实科学发展观,以保护经济发展,维护社会稳定,构建和谐社会为目标,以全面提升审计工作水平为核心,严格审计执法,强化审计监督职能,在深化改革、保持经济持续又好又快发展,加强廉政建设发挥了积极作用。

  一、审计工作完成情况

  今年1至5月,我局共完成19个审计和审计调查项目,其中同级财政预算执行审计8个,行政事业单位审计8个,经济责任审计3个。另外还有还有3个固定资产投资项目和2个行政事业单位财政、财务收支审计和涉农专项资金审计调查、人畜饮水工程审计调查、农村合作医疗保险基金审计调查正在实施过程中。通过审计共查出违规资金10,754万元,促进增收节支1,514万元,增加财政预算收入1,484万元。

  (一)加强对财政性资金的审计,规范财政分配秩序和财政收支行为。

  上半年,我局进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,从规范财政预算分配行为,促进财政部门进一步细化预算,推动规范的管理和使用为目标;着力解决支出预算过于简单,政策透明度不够高,随意性较大的问题,并延伸审计了国土资源局、广播电视服务中心等部分预算执行单位。通过审计发现旗财政滞留专项资金4,743万元,截留预算收入1,484万元,虚列支出3,398万元,虚假配套资金116万元,少配套资金93万元,违规退税60万元,向非本级预算单位拨款335.7万元,欠收煤炭资源转让费10,872.8万元。审计实施结束后,及时向旗领导汇报工作情况。审计结果受到了旗政府的重视,旗长专门听取“同级审”的结果报告,对存在的问题,进行详细的了解,探讨解决的途径和办法;就财政年度取得的成绩进行总结,对存在的问题核查原因,探求堵漏纠错的手段和方法,提出整改的方法,并就财力紧张和存在的问题,探讨如何增加资金的使用效果。

  乡镇财政决算审计平稳推进。上半年我们对4个乡镇决算进行了审计,在总结去年的经验基础上,对财政决算审计主要抓好以下几点:一是审计年度财政决算真实性、合规性、效益性,看乡镇财政管理的有效性;二是审计涉农负担,看财政转移支付政策的执行情况;三是审计镇级财政的债务问题,看镇政府整体运行质态;四是审计镇财经法规执行情况,看法纪观念、会计基础工作。审计发现4个乡镇超标准列支招待费74.1万元,固定资产管理不规范,以个人名义购车54.7万元,而且1个苏木实际有车5台,而账面反映13台。

  (二)抓好行政事业单位审计。在审计中,审计人员坚持“三个侧重”,即侧重经费支出规范性的审查,实施财政支出改革后,行政事业单位的财务规范化程度得到提高,但仍有一些单位存在虚列支出、白条列支现象;侧重其他收入的审查,随着行政事业单位收入渠道多元化,除了财政拨入资金和行政性收费外,还有房租收入、培训费收入、利息收入等其他收入,检查是否将收入足额上缴,有无坐收坐支和私设“小金库”现象;侧重对往来款项的审查,除了对应收、应付款项真实、帐龄、能否收付等进行分析外,还注意检查是否将收支转入往来款中核算。此外,我局注重从人民群众反映比较强烈的领域,社会普遍关注的焦点、热点问题入手,努力提高审计工作的针对性和实效性。

  (三)加强经济责任审计,促进领导干部勤政廉政。

  为进一步深化经济责任审计,我局以财务收支为主线,以“摸清家底、分清责任”为目标,以审计质量为核心,把审计的重点放在检查有无做假帐,有无重大决策失误造成损失浪费,有无重大违法违规问题,有无管理上的重大漏洞等方面。在审计中注意把帐内审查与帐外清查、定量分析与定性评价、审计查处与审计公开、处理单位问题与追究个人责任、查处经济问题与总结推介先进、审计财政财务收支与审查经济指标和经济决策事项等几个方面有机结合起来。上半年对我旗离任的3名党政领导干部进行了经济责任审计,审计查出违规金额86万元,管理不规范金额24万元。

  二、采取的工作措施

  为了全面完成审计任务,更好地提高审计质量和水平,发挥审计职能作用,我们采取了以下几条措施:

  (一)紧紧抓住发展机遇

  全市审计工作会议召开以后,旗委、旗政府认真研究和部署,于4月15日召开了全旗财税、审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为历史之最。20*年4月15日,我旗召开了财税审计工作会议,这是自审计机关成立以来,首次召开的规模最大、层次最高的全旗审计会议。会议中旗委、人大、政府、政协的分管领导到会并做了重要讲话,乡镇行政一把手、财政所长,旗直单位主管财会的领导和财务管理人员以及财政、国税、地税、审计股级以上干部参加了此次会议。会议中我局负责人回顾了近几年来的工作情况,通报了20*年及今后一段时期的审计工作目标。旗人民政府常务副旗长同志对审计工作提出了几点要求:一是审计工作应本着监督与服务并举的原则,调整好审计思路,为地方政府经济发展服务;二是从过去的就帐论帐,转变到促进制度的建立健全,内控机制的有效实施;三是从对各项资金的监督转变到怎样管好用好资金从宏观的角度提出审计建议,以便发挥资金的使用效益;四是从审计处理处罚转变到促进单位和部门纠正和改进问题,加强经营管理。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇,在总结经验的基础上解放思想、与时俱进、创新思维、推进改革,在思路、理念、内容、重点、方法、手段等方面有别于传统审计,实现审计工作战略性调整或转变,从而进一步鼓舞了审计干部的士气,大胆工作,使审计工作有了一个良好的开端。

  (二)以清晰的工作思路主导审计工作

  我们在年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点,做到有的放矢地寻求工作突破,实践证明收效明显。如:年初我们确立了审计重点再突出,审计要求再提高的总体思路,目的是使审计工作进一步精益求精,更上台阶。围绕思路和重点,审计方向更加明确,审计目标更加清晰,工作动力更加充足。

  (三)以严格的规章制度规范审计工作

  为全面实现工作目标,我们紧密结合审计工作实际,对现有的规章制度做了进一步修定和完善,分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面,对全年工作进行了细化和量化,指明了工作努力方向,明确了重点突破口,保证了工作的顺利进行,夯实了工作基础。此外,我们还对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐问题,有效地减少了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象。

  (四)以跟踪问效措施落实审计整改

  对审计决定的落实和整改是审计成果的充分体现,在年初我们要求每个审计组对所审计的项目有重点地选择1至3个跟踪检查审计决定落实情况,检查被审计单位根据审计决定进行整改情况;同时今年我们从宏观的角度出发,注重审计结果公开,对审计结果,在出具审计报告后,送旗几大班子主要领导和分管领导及相关部门,对审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性等严重违纪违规问题,必要时要在一定范围内予以审计通报。

  (五)以和谐的`审计环境保证审计工作

  我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,创造有利于审计开展的良好条件。今年组织对全局人员进行了体检;配备了笔记本电脑等办公设备,达到了审计人员人手一台笔记本电脑;此外,我们还进一步转变机关作风,根据旗委、旗政府的要求在领导干部中开展了“凝心聚力”活动,在全体干部职工中开展了“干部纪律作风集中整顿”活动,促进了机关作风的持续良好。

  三、审计存在的问题及下一步工作打算

  存在的主要问题是审计人员业务知识培训工作有待于加强,审计人员在知识面、政策水平与新形势下开展审计工作的需要不够适应,尤其是缺少固定资产投资审计、经济责任审计和绩效审计人员,致使一些审计项目不能按期完成或正常开展;审计信息化建设步伐较为滞后;审计成果转化工作还需进一步加强;审计处理难的问题还不同程度存在。对这些问题,我们将在今后在工作中认真加以改进,同时建议市审计局加大培训力度,今后多开展工程审计、经济责任审计、绩效审计等方面的业务培训,从而全面提高审计人员的业务素质。

  在下一步的工作中,我们主要从以下几方面开展审计工作:

  一是从讲政治、顾大局的高度,搞好旗委、旗政府交办的审计事项,严肃查处经济领域中的违法违规行为,维

  护我旗经济秩序,为领导宏观决策服务;

  二是完成好上级审计机关下达的审计工作任务,对基础教育经费、企业职工基本养老保险等五项基金、盐业公司等项目进行审计;

  三是加强重大投资项目审计。注重对关系国计民生的国家重点投资项目、重点生态保护工程等项目的审计和调查,关注质量效益、促进减少损失浪费和节约资源,提高工程建设管理水平和投资效益;要促进规范投资行为和工程建设管理,注意发现商业贿赂案件线索并严肃查处;要继续探索项目跟踪审计,推动工程建设顺利进行;

  四是稳步推进领导干部经济责任审计。要积极推进任中审计,突出审计成果的有效运用,重点关注领导干部对经济社会发展应承担的履职责任和财务收支、决策管理、个人行为规范问题,严肃查处严重违法违规和因决策失误导致的损失浪费问题;

  五是加强专项资金审计和审计调查。在检查资金管理使用真实性、合法性的同时,将全面开展效益审计,重点关注资金使用效益情况,揭露和纠正重大损失浪费问题,严肃查处各种违法违规行为,促进资金的安全、完整和规范管理,确保惠民政策的落实。

7、信访局上半年工作总结及下半年工作安排

  一、全区信访上半年工作总结:

  今年以来,区委、区政府进一步深化了对信访工作重要性的认识,把信访工作列入党政议事日程,作为工作的重要内容切实抓紧抓好。

  (一)、建立健全信访工作制度,促进了信访工作逐步走上制度化、规范化的轨道

  针对当前信访面临的新形势,出现的新情况、新特点,区信访局拟定和完善了《关于律师参与信访工作开展信访法律咨询活动的实施意见》、《关于开展争创信访“三无”镇、“三无”街道(单位)活动的通知》、《关于实行信访工作领导责任追究制的规定》、《关于进一步加强对来区到市去省集体上访、异常上访妥善处置的意见》(田办秘[20xx积极参加接待群众来访工作,每日都有一位区级领导在区信访局来访接待室值班,接待当日来访群众,及时协调处理重大信访问题。区信访局将重大和疑难信访问题形成信访专报(共14期),为领导决策提供科学依据。每月坚持进行信访隐患排查,将摸排出的重大信访隐患进行通报。对于去省、到市、来区集体访情况每月进行通报并将各有关单位集体访情况按批数、人数进行排序。上半年围绕阶段的信访情况和问题以信访简报(共31期)、信访信息(共16期)为载体进行宣传,使区党政领导和各单位、各部门都能及时了解信访工作的信息和动态,从而形成了全区齐抓共管信访工作的强大合力。

  (二)、认真分析形势,抓住薄弱环节,充分认识做好当前信访工作的艰巨性和重要性

   (三)、区委、区政府高度重视信访工作,不断加大了领导工作力度

  区委、区政府5次召开信访工作专题会议,布置信访工作。并于5月14日,召开区委工作会议,及时贯彻落实全市信访工作会议精神,与两镇九个街道、区直有关部门签订信访工作目标责任书,将信访工作列入年度工作目标管理考核内容,实行一票否决制。6月14日,区委、区政府主要领导主持召开信访隐患排查调度会,就当前和今后的信访工作作了重要部署和安排。

  区委、区政府主要领导率先垂范带头阅批群众来信和接待群众来访,先后21次对重要信访问题的处理做出了批示。区委、区政府其它领导同志对信访工作同样十分重视,按照工作分工,认真阅批群众来信,积极接待群众来访,主动参与重要信访问题的处理。上半年,区委、区政府领导阅批群众来信13件,接待来访38批409人次。

  (四)、积极充分做好信访案件查办工作,加大信访信息工作力度

   (五)、采取多种举措贯彻落实“双争”活动会议精神、力保信访工作的良好态势

  全区“争创一流、争先进位”活动动员大会后,区信访局迅速贯彻落实“双争”活动会议精神,采取多种举措进一步健全机制、完善制度,真抓实干,积极提高信访工作水平。

  一是认真制定了《XX区信访局关于加强自身建设的十项规定》,内炼素质、外树形象、牢记宗旨、扎实工作。二是对重大信访问题区信访局采取干部下访等措施,及时主动深入基层接待上访群众。如在金太阳广场工程依法强拆工作和舜耕镇钟郢村小岛移民拆迁工作中,我局都选派一位负责同志驻拆迁现场,接待处理拆迁期间发生的信访问题,做到未雨绸缪、超前谋划,努力将信访隐患化解在萌芽状态和基层。三是积极做好迎接省信访目标管理考核检查工作,并圆满通过检查取得了满分的.好成绩。

  二、下一步工作安排

  (一)做好“文明信访接待室”创建工作,推动基层工作健康发展。

  继续做好“文明信访接待室”创建工作,切实疏通群众信访渠道,确保言路畅通、政令畅通;疏通各级领导解决信访问题的渠道,进一步增强基层处理信访问题的能力,力争把矛盾和问题解决在基层,解决在萌芽状态,减少越级上访和重复上访,消除信访积案,确保不发生重大信访事件。

  (二)、进一步提高信访干部素质、加大队伍建设力度。

  提高对信访工作的认识,尤其加强学习信访工作的法规制度,积极参加各类信访培训班,努力提高业务素质,提高处理各类信访问题的能力,充分发挥了信访干部在交办、督促、查处、协调等方面的积极作用,在提供信息、调查研究、参与决策、化解矛盾等方面的参谋助手作用。努力加强观念创新,树立大信访观念、依法信访观念,立足于市场经济条件下信访工作的新情况,理出新思路、拿出新措施。

  (三)、努力探索把信访问题解决在基层的新路子。

  积极探索社区信访工作新经验,重点抓一至二个社区,想办法投入经费、投入人员、建立信访工作组织,社区通过“民情承包责任制”、“民情日记”、“民情留言黑板”、“谈心角”、“市民抄告单”等形式,构筑信访工作第一道防线。创办信访工作网站,在互联网上宣传信访工作。同时,开设领导电子信箱,进一步完善网上信访服务工作,把网上信访工作延伸到两镇九个街道。积极召开信访听证会,请各界代表包括信访人共同参与信访问题处理。

  (四)、深入开展信访法律法规宣传工作。

  进一步深入开展宣传信访条例等有关法律法规活动。将《信访条例》、《社会治安处罚条例》等有关的法律法规深入基层对群众进行宣传教育,引导群众进一步加深对国家法律法规的认识和理解,依法办事,依法维护自己的合法权益。通过深入持久地进行信访条例宣传活动,使群众自觉地遵守信访秩序,不搞无政府主义,不采取大规模越级集体上访等过激行为。

8、审计局上半年工作总结

  今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的'审计、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

  重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

9、外经局上半年的工作总结和下半年工作安排

  一、上半年工作总体情况上半年

  外经工作在区委、区政府的正确领导下,在各部门的大力支持下,紧紧围绕工业立区,实现全区经济新跨越的奋斗目标,经过多方努力,取得了一些成绩,实现了开门红。根据各部门上报,上半年全区共引进招商引资项目13 个,项目总投资31731万元,到位资金16686万元,其中工业项目11个;1000万元以上项目4个,500万元以上项目3个。经协系统上半年完成经济联合项目1个,科技协作项目1个,引入资金1000万元,人才交流20次,有价值的信息31条。

  回顾上半年的工作,主要有这样几个特点:

  1、各级领导高度重视。

  区委、区政府主要领导十分重视招商引资工作,建立了区级领导招商引资分管责任制。杨副书记、王副区长、刘副区长身体力行,靠前指挥,对一些重点项目亲自过问、带头攻关。区直一些部门的党政一把手如审计局、财政局、街道,亲自联系项目、跑项目、谈项目,有力地促进了我区的招商引资工作。

  2、突出工业项目招商。

  紧紧围绕工业立区的战略重点,重点突出抓工业项目,经过全区上下共同努力,上半年全区招商引资重点工业项目17个,500万元以上项目10个,其中正在建设中项目6个,已开工生产项目2个,即将开工项目2个,正在联系项目7个。

  3、突出产权招商。

  结合企业产权制度的改革,通过对全区现有企业的摸底排查,选择重点对外进行招商,取得了一定成效。还有一批企业通过合资、合作、股份制经营,经过引进外来资金的投入,盘活了现有企业的资产存量,使企业焕发了生机和活力。区良种场是一户停产多年的企业,通过与辽宁阜新海青公司合作,投资1000万元成立了金橙环保轻质建材有限公司,企业产品正在热销。

  4、突出环境建设。

  重点是完善一站式办公,做到随来随办,特事特办。从项目的意向选址,签定合同到办理各种手续,实行全程跟踪服务,外商反映普遍较好。

  5、突出灵活招商。

  采取委托招商的方式,在市外、省外聘请招商代理人十余人,形成招商网络,扩大信息来源,拓展宣传范围,同时制定了相应的激励政策,对引进项目者予以重奖。上半年的工作虽然有一些成绩,但也存在许多不足,与工业立区的目标要求还有许多差距。一是招商引资工作发展不平衡,各部门重视程度不同,上半年有招商成果的部门仅有9个,有招商意向的部门不足20个。二是在招商引资中能够立区的税源型项目少。三是招商引资的载体少,给投资者选择的空间小,招商引资项目准备不充分,储备不够。四是在为企业和客商的服务中,招商引资力量不足,一站式办公的条件较差,特别是人员和经费。

  二、下半年工作安排

  (一)几项重点工作

  1、全面完成市下达给我区的招商引资、经济协作的各项指标任务。

  2、抓好“5522”工程建设。也就是抓好5个投资1000万元以上招商引资工业加工项目的开工、投产工作;5个正在运作的.投资1000万元以上工业加工项目的合资合作和对外招商工作,争取年内落到实处;抓好开发区和经济走廊开发建设,主要是政策配套、基础设施建设、项目引进、对外宣传工作;做好“青洽会”和“乌洽会”的前期准备工作。

  (二)主要工作措施

  1、进一步加大招商引资工作力度。重点是紧紧围绕工业立区目标,突出项目招商、优化环境招商、发展网上招商。一是重点突出工业项目,特别是一些税源型、就业型、可持续型立区大项目。二是研制项目时要注重充分利用本地资源和现有企业改造。三是进一步优化环境,搞好服务,提高一站式办公水平。四是建立招商引资奖罚机制,实行招商引资一票否决,要加强对招商引资工作的调度、检查工作,做到季度调度、半年通报、年末检查评比,召开表彰大会。

  2、进一步扩大经济技术协作工作。一是采取“走出去、请进来”的方式,积极参加省、市组织的各项经费交流活动,充分利用今年的“青洽会”和“乌洽会”之机,把我区的特色产品、名牌产品打入西部市场。二是搞好已签约项目的跟踪落实。对在去年经贸交流活动中签约的项目,要力争搞好跟踪落实,力争早开工建设、早投产见效。

  3、进一步加强机关队伍建设,招商(经协)工作是一项前沿工作,需要工作人员的综合素质、业务能力、业务知识,必须与时俱进,开拓创新,要加强学习,求真务实、诚实守信、杜绝人情项目、形式主义、“政绩工程”。

10、市审计局上半年工作总结报告书

  市审计局上半年工作总结

  今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

  一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

  二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

  三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

  (一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

  (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

  (三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的.认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。

      其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。

       五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。